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DB3301/T 0483-2024 政务信息化项目内部审计规范

DB3301/T 0483-2024 政务信息化项目内部审计规范

DB3301/T 0483-2024

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标准DB3301/T 0483-2024标准状态

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内容简介

地方标准《政务信息化项目内部审计规范》由杭州市数据资源管理局归口上报,主管部门为杭州市市场监督管理局。本文件规定了政务信息化内部内审的基本原则、内审程序、内审内容等要求。本文件适用于政务信息化项目的事前事后全流程的内部审计(以下简称“内审”)。

起草单位

杭州市临安区数据资源管理局、杭州市临安区审计局、杭州市大数据管理服务中心、杭州市临安区大数据管理服务中心、杭州昊海企业管理咨询有限公司、杭州屹信信息工程咨询有限公司

起草人

蒋斌、姜舰艇、周萍、王黎阳、邹云、王婷、包洁娇、许磊、陈冲、胡健哲、童益林、应红艳、汪国忠、董林华、朱海洋、张培芬

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